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审计处召开一季度院内监督事项研讨会

时间:2022-04-26 15:47:15   浏览量:

近日,审计处召开2022年第一季度院内监督事项研讨会会。

目前审计处主要通过事前报备、事中监督的方式参与院内现场监督。监督范围涵盖院内修缮、耗材试剂采购、参数论证、10万元以下设备采购等事项。审计处工作人员就监督过程中发现的共性问题进行讨论研判、寻求解决方案。

审计处处长孙志霞强调,要充分发挥内部审计独立客观的监督、评价和咨询服务职责。对不合规项目现场提出建议,督促主管部门立行整改;对现场无法整改的项目及时叫停,强化风险防范能力,保证医院业务活动的合法合规

单位排行 根据10月新闻发稿量进行统计

  单位 发布量
1 学生工作处 13
2 党委宣传统战部 11
3 急诊科 10
4 普通外科 9
5 护理部 8
6 医务处 6
7 心血管内科 5
8 临床技能培训中心 4
9 神经外科 4
10 党委组织部 3
11 离退休职工服务中心 3
12 团委 3
13 门诊部 3
14 后勤保障处 3
15 医疗保险管理办公室 3
16 小儿外科 3