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医院召开2022年度预算执行和财务收支等审计动员部署会暨审计整改工作推进会

时间:2023-05-23 15:09:19 发布单位:

2023年5月22日下午,审计处在共合楼一楼会议室组织召开2022年度预算执行和财务收支等审计动员部署会暨审计整改工作推进会,党委副书记、纪委书记陈莹颖出席会议并讲话。审计处处长孙志霞主持会议。

参会人员共同参加国家卫生健康委财务司组织召开的2022年预算执行和财务收支等审计线上动员部署会。会上,国家卫生健康委财务司审计评价处处长齐剑锋宣读了2022年预算执行和财务收支审计工作方案,对审计目标、审计对象、审计内容和工作安排进行了介绍,并提出了审计“四严禁八不准”的工作纪律要求。国家卫生健康委财务司副司长任西岳通报了2021年度预算执行和财务收支审计、高值医用耗材等专项审计情况,并就做好本次审计工作提出了三点意见:一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,切实增强做好卫生健康内部审计工作的思想自觉和行动自觉;二是夯实整改主体的责任,建立健全审计查出问题整改长效机制;三是切实提高政治站位,以高度认真负责的态度,协同高效完成本次审计工作。

孙志霞对审计整改工作进展进行了简要介绍,并再次强调了2022年度预算执行和财务收支审计及审计整改“回头看”工作时间安排和具体要求。审计处财务审计科长董海颖对未完成整改问题清单和关注事项清单进行了梳理,明确了填写注意事项及报送时间要求。各相关部门就相关问题进行了详细分析,对整改中部分难点、堵点问题展开了深入讨论,进一步明确了后续整改措施做法和预计完成整改时间。

陈莹颖在总结讲话中强调,国家卫健委预算执行和财务收支审计及审计整改工作呈现出规范化、标准化、常态化的发展趋势,对医院管理和治理水平提出了更高的要求。各部门要将积极配合审计和整改作为目前阶段的重要工作,及时完整准确提供审计资料,并以认真严谨的态度梳理分析问题、深研审计建议,确保审计工作顺利开展、审计整改严格落实。

医院相关部门负责人、审计工作联络员及审计处全体人员参加会议。